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| Internal control risk and audit fees: Evidence from China 期刊论文 JOURNAL OF CONTEMPORARY ACCOUNTING & ECONOMICS, 2018, 卷号: 14, 页码: 266-287 作者: Ji, Xu-dong; Lu, Wei; Qu, Wen
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| EMPIRICAL ANALYSIS OF PROJECT MANAGEMENT IN PHOTOVOLTAIC LIGHTING ENTERPRISES BASED ON INTERNAL AUDITING 期刊论文 LIGHT & ENGINEERING, 2017, 卷号: 25, 期号: 3 作者: Wang, Jiaxin
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| 基于.NET的商业银行信贷内部审计信息化系统设计与实现 学位论文 2016, 2016 于婧
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| 内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为——来自中国上市公司的经验证据 学位论文 2016, 2012 吕珺
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| 新华保险内部审计体系发展研究 学位论文 2016, 2016 牛勇
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| 内部审计质量与公司绩效相关性研究——基于中小板上市公司2012-2014年的数据 学位论文 2016, 2016 吴宇桐
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| 我国商业银行内部审计问题研究——以兴业银行为例 学位论文 2016, 2016 林锦云
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| 内部审计绩效评价模型选择及其应用研究 学位论文 2016, 2016 吴晗悦
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| 审计委员会质量经济后果研究-以沪市A股公司为例 学位论文 2016, 2015 陳文娟
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| 浅析重庆市A集团公司内部控制的监督机制 学位论文 2016, 2015 陈乾海
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