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内部控制缺陷、外部审计意见与真实盈余管理——基于新三板公司的实证研究
期刊论文
财经论丛, 2018, 期号: 2018年07期, 页码: 80-87
作者:
刘红梅
;
刘琛
;
王克强
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提交时间:2019/09/18
新三板
内部控制缺陷
外部审计意见
真实盈余管理
准则变迁对审计意见购买动机影响的实证分析
期刊论文
财会月刊, 2010, 卷号: 第12期, 页码: 78-79
作者:
张薇
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提交时间:2019/04/17
准则变迁
审计意见购买动机
外部购买动机
内部购买动机
浅谈股权分置改革及股权集中度对审计意见的影响
期刊论文
2009, 期号: 1, 页码: 28
作者:
周娟[1]
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提交时间:2019/12/30
股权集中度
标准审计意见
保留意见
上市公司审计
事务所规模
外部股东
审计意见类型
审计质量
审计需求
上市公司管理
浅议审计委员会制度
期刊论文
合作经济与科技, 2008, 期号: 21, 页码: 83-84
作者:
赵丹[1]
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提交时间:2019/12/31
审计委员会制度
外部审计
审计服务
财务专家
内部审计
财务报告
保留意见
内部控制
独立董事制度
内部财务控制
关联方交易、审计意见与外部监管
期刊论文
审计研究, 2007, 期号: 2007年04期, 页码: 59-66
作者:
吕伟
;
林昭呈
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提交时间:2019/09/18
审计意见
关联方交易
公司治理
外部监管
从假账事件谈如何加强公司信息披露
期刊论文
经济论坛, 2004, 期号: 19, 页码: 82-83
作者:
周艳慧[1]
;
王轶[2]
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提交时间:2019/12/31
信息披露
独立审计师
经理人市场
企业会计行为
拉特
注册会计师事业
外部治理机制
审计报告
保留意见
资本市场
充分发挥内部审计在遏止企业舞弊中的作用
期刊论文
河北审计, 2003, 期号: 07, 页码: 28
作者:
赵运钗[1]
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提交时间:2019/12/31
内部审计
现代企业制度
监督性
外部审计
审计委员会
审计意见书
审计质量
内审人员
内审工作
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