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内部控制缺陷、外部审计意见与真实盈余管理——基于新三板公司的实证研究 期刊论文
财经论丛, 2018, 期号: 2018年07期, 页码: 80-87
作者:  刘红梅;  刘琛;  王克强
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/09/18
准则变迁对审计意见购买动机影响的实证分析 期刊论文
财会月刊, 2010, 卷号: 第12期, 页码: 78-79
作者:  张薇
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/04/17
浅谈股权分置改革及股权集中度对审计意见的影响 期刊论文
2009, 期号: 1, 页码: 28
作者:  周娟[1]
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/30
浅议审计委员会制度 期刊论文
合作经济与科技, 2008, 期号: 21, 页码: 83-84
作者:  赵丹[1]
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关联方交易、审计意见与外部监管 期刊论文
审计研究, 2007, 期号: 2007年04期, 页码: 59-66
作者:  吕伟;  林昭呈
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/09/18
从假账事件谈如何加强公司信息披露 期刊论文
经济论坛, 2004, 期号: 19, 页码: 82-83
作者:  周艳慧[1];  王轶[2]
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充分发挥内部审计在遏止企业舞弊中的作用 期刊论文
河北审计, 2003, 期号: 07, 页码: 28
作者:  赵运钗[1]
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