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| 中信证券内部控制信息披露问题研究 学位论文 2019 作者: 施炜
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| 新闻媒体报道与内部控制意见购买 期刊论文 审计研究, 2018, 期号: 2018年04期, 页码: 111-119 作者: 耀友福
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/09/18
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| 春风不度内控关——内部控制审计收费现状研究 学位论文 2015, 2015 于晓宇
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/02/23
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| 基建项目信息管理系统设计与实现 学位论文 2015, 2014 祝延年
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/01/12
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| 有限理性在审计判断与决策中的运用 期刊论文 财会学习, 2015, 卷号: 第3期, 页码: 37-39 作者: 张洁; 姚王信; 何玲丽
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/04/18
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| 内部控制审计否定意见案例研究——基于上海家化的分析 期刊论文 新会计, 2014, 期号: 2014年09期, 页码: 33-35 作者: 刘华
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/09/18
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| 内部控制信息披露现状分析——基于深交所2008~2012年的研究 期刊论文 税务与经济, 2014, 期号: 1 作者: 黄丹; 王琴; 杨爱伦
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/05
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| 我国上市公司内部控制审计现状分析 期刊论文 国际商务财会, 2014, 卷号: 第9期, 页码: 31-35 作者: 胡雨驰
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| 内部控制审计的有效性检验 学位论文 2014 作者: 刘兰云
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2020/11/05
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| 内部控制审计对会计盈余质量的影响——基于沪市A股上市公司的实证分析 期刊论文 会计研究, 2013, 期号: 2013年11期, 页码: 75-81+96 作者: 雷英; 吴建友; 孙红
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/09/18
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