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内容类型
会议论文 [17]
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信息化下内部审计人员的职业能力及培养探讨
会议论文
中国内蒙古呼和浩特, 2014-08-08
作者:
赵鹏飞[1]
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/26
内部审计
信息化
职业能力
高校内部审计信息化平台的建立和优化——以上海大学审计信息化平台为例
会议论文
作者:
张佳春[1]
;
熊励[2]
;
刘玉泉[3]
;
王淼钧[4]
;
季佳亮[5]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/30
高校内部审计
信息化平台
建设
优化
基于内部审计质量管理的企业内部控制应用效果研究——以衡阳市企业为例
会议论文
2013-01-01
作者:
阳秋林
;
阳志成
;
熊娟
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/27
内部审计质量管理
内部控制
监督机制
内部控制应用效果
上市公司内部控制缺陷与审计费用的关系研究-来自中国上市公司的经验证据
会议论文
第十届中国实证会计国际研讨会, 2011-12-16
作者:
李寿喜[1]
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/04/30
上市公司
内部控制缺陷
审计费用
无形资产研发的内部审计初探
会议论文
杭州, 2010-11-1
作者:
尹倩[1]
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/30
无形资产
内部审计
市场竞争力
管理机制
我国高科技企业无形资产内部审计问题研究
会议论文
杭州, 2010-11-1
作者:
应瑾瑾[1]
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/30
高科技企业
无形资产
内部审计
高校“校誉”无形资产的内部审计研究
会议论文
杭州, 2010-11-1
作者:
孙春菊[1]
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/30
无形资产
高校校誉
内部审计
内部控制审计运行制度体系、监管体系建设研究
会议论文
2010
作者:
王翠琳
;
苏健
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/11/15
内部控制审计
运行制度体系
运行监管体系
上市公司治理结构对财务危机的影响分析
会议论文
杭州, 2009-10-1
作者:
王阿贞[1]
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/30
财务危机
股权结构
董事会特征
内部审计
国际反倾销背景下企业内部审计应对举措
会议论文
杭州, 2009-10-1
作者:
蔡凌伟[1]
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/30
反倾销
内部审计
举措
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