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华南理工大学 [3]
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内容类型:会议论文
专题:华南理工大学
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我国上市公司内部人控制程度对审计独立性的影响研究——基于深市制造业企业2003年报的经验证据
会议论文
中国会计学会2006年学术年会, 广州, 2006年07月15日
作者:
李丹
;
曹建新
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提交时间:2019/04/18
内部人控制
审计独立性 因子分析
LOGISTIC回归分析
上市公司 制造业企业
自愿披露内部控制鉴证报告对审计费用的影响——来自A股上市公司2008和2009年的数据
会议论文
工程和商业管理国际学术会议, 湖北武汉, 2011-03-22
作者:
曹建新
;
陈志宇
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提交时间:2019/04/15
内部控制
内部控制鉴证报告
自愿披露
审计费用
中国上市公司内部控制有效性影响因素的实证研究——以2007年A股上市公司为样本
会议论文
首届内部控制专题学术研讨会, 北京, 2009-04-25
作者:
曹建新
;
王春丽
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提交时间:2019/04/17
内部控制
内部控制审计 内控审计有效性
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