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| 新闻媒体报道与内部控制意见购买 期刊论文 审计研究, 2018, 期号: 2018年04期, 页码: 111-119 作者: 耀友福
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| 内部控制缺陷、外部审计意见与真实盈余管理——基于新三板公司的实证研究 期刊论文 财经论丛, 2018, 期号: 2018年07期, 页码: 80-87 作者: 刘红梅; 刘琛; 王克强
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| 科研机构内控体系建设路径 期刊论文 中国内部审计, 2018, 期号: 5, 页码: 76-77 作者: 田静 ; 张长春 ; 尹晓叶 ; 陈建
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| 审计委员会特征与内部控制 学位论文 : 大连理工大学, 2018 作者: 王丽杰
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| 国内外盈余质量影响因素研究综述 期刊论文 《时代经贸》, 2018, 卷号: 0, 页码: 28-29 作者: 孙金平
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| 上海家化内部控制审计“被否”事件研究 期刊论文 经贸实践, 2018, 页码: 33-34 作者: 陈妍红[1]
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| 内部控制信息披露对审计意见的影响 期刊论文 智富时代, 2018, 页码: 81 作者: 蔡倩[1]
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| 大数据对企业内部审计的影响研究 期刊论文 智库时代, 2018, 卷号: 第52期, 页码: 24,32 作者: 周婷媛; 郑适
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| 内部控制审计收费影响因素的实证研究 期刊论文 2018, 卷号: 0, 期号: 5X, 页码: 64-65 作者: 李丹
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/12/09
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| 上市公司内部控制研究热点综述 期刊论文 2018, 卷号: 42, 页码: 101-107 作者: 刘泽双; 李涛
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/12/20
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