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| 基于.NET的商业银行信贷内部审计信息化系统设计与实现 学位论文 2016, 2016 于婧
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| 内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为——来自中国上市公司的经验证据 学位论文 2016, 2012 吕珺
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| 新华保险内部审计体系发展研究 学位论文 2016, 2016 牛勇
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| 内部审计质量与公司绩效相关性研究——基于中小板上市公司2012-2014年的数据 学位论文 2016, 2016 吴宇桐
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| 我国商业银行内部审计问题研究——以兴业银行为例 学位论文 2016, 2016 林锦云
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| 内部审计绩效评价模型选择及其应用研究 学位论文 2016, 2016 吴晗悦
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| 公立医院内部审计成果运用研究——以YK医院为例 学位论文 2016, 2016 王琰琰
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| 审计委员会质量经济后果研究-以沪市A股公司为例 学位论文 2016, 2015 陳文娟
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| 浅析重庆市A集团公司内部控制的监督机制 学位论文 2016, 2015 陈乾海
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| 内部审计在核电企业内部控制评价中的作用——以F核电公司为例 学位论文 2016, 2015 杨卓然
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/06/20
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